交叉互检促提升 凝心聚力筑防线
——城投集团、大学城集团2026年度联合财务专项检查圆满收官
为期一周的城投集团与大学城集团2026年度联合财务交叉专项检查已全部完成,本次跨集团互查工作顺利落下帷幕。全程参与本次专项核查的财务人员纷纷表示,此次交叉检查既是一次全面细致的财务“体检”,更是一场干货满满的业务交流,收获颇丰、感悟深刻。
为夯实财务管理根基、规范收支流程、筑牢财务风险防控屏障,两大集团联合启动本次财务交叉检查,核查范围覆盖双方本部及全部全资、控股子公司,账务核查时段囊括2025年至2026年6月30日全周期业务。集团专门组建由财务总监牵头的专项检查领导小组,统筹协调各项核查工作,精选两大集团资深财务骨干组建四支交叉检查组,推行跨集团互查机制,实行组长总牵头、人员分板块分工落实的工作模式,层层压实核查责任,确保检查无死角、全覆盖。
现场核查阶段,集团党委委员、总会计师陈玉姣亲临现场指导,各组财务人员各司其职、协同配合,以严谨细致的态度完成全维度账务核验。大家逐一翻阅会计凭证、账簿与财务报表,仔细核对原始票据、合同审批手续;聚焦大额资金审批、银行印鉴及网银U盾保管、月度银行对账等关键内控环节深挖细查;全面梳理应收账款台账,核对逾期款项催收记录,紧盯清欠工作落实情况;逐项校验各税种申报、发票认证归档资料,严守税务合规底线;同步比对明源系统、资产管理平台等业财一体化数据,校验业务台账与财务账面匹配度,精准查摆财务管理薄弱环节与潜在经营风险。
谈及本次检查的切身感受,参与人员感触良多。一方面,跨集团互查跳出自身固有工作思维,借助同行专业视角,精准发现日常财务工作中容易忽视的细节漏洞,清晰认清自身在内控执行、档案管理、业财数据衔接等方面存在的短板,为后续精准整改、补齐管理弱项指明方向;另一方面,在并肩核查、交流探讨的过程中,双方财务骨干互相分享成熟的账务处理经验、内控管理办法、清收催缴实操技巧,取长补短、互通有无,打破集团间财务工作经验壁垒,有效拓宽财务工作思路。
目前现场核查工作已全部完成,各检查组正系统梳理排查出的各类问题,分类形成完整问题清单与专项检查报告。下一步将下发至各下属单位,明确整改时限、细化整改要求,推动所有问题逐项整改、闭环销号,切实把检查成果转化为财务管理提升实效。
此次联合交叉检查圆满落幕,不仅全面排查化解了两大集团财务领域相关风险隐患,更搭建起常态化财务交流学习长效平台。全体财务人员将以本次检查为契机,以互查对标促提升,以自查整改补短板,将先进经验固化为制度、问题清单化并闭环销号,切实转化为日常工作的长效准则,持续推动两大集团财务管理向规范化、精细化、标准化纵深发展,牢牢守住集团财务安全底线。(图文:徐新荣)

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